根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2023年内部审计工作计划和安排,审计处对采购合同执行情况进行了审计。
通过对学校采购合同执行情况的审计与评价,揭示采购合同执行中存在的问题,提出规范建议,从而完善学校采购合同管理控制和监督机制。
在审计过程中采购中心、计划财务处、国有资产管理处给予了积极配合。
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