根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2023年内部审计工作计划和安排,审计处对五项经费使用管理情况、预算情况、报销情况等进行了审计。
通过对学院五项经费预算执行的真实性、合法性、效益性的审计与评价,揭示使用中存在的问题,提出规范建议,从而完善学校五项经费管理控制和监督机制。
在审计过程中行政办公室(国际合作交流处)、人事处(教师发展中心)和计划财务处给予了积极配合。
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